Číslo faktúry
| Dátum | Predmet dodávky | Množstvo | MJ | Dodávateľ (Názov, IČO)  | 
            Hodnota (EUR)  | 
            
             Dokument  | 
        
Faktúry
500184
| 16.2.2012 | Servis Baumatic-dojareň | 1 | Eur | Agromont Nitra s.r.o. 36546534  | 
            5137,65 | 212137.pdf (230,9 kB) | 
———
———
———
———
———
———
———
———
———
